齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
支付服务费的时候,借预付账款 贷银行存款。
老师您好!请问支付房租时会计分录和每月待摊时会计分录怎么写
老师,你好,支付一年的服务费。支付时和每月摊销时,会计分录如何记录?
老师你好,向职工提供企业支付补贴的商品或服务:例如,①购入住房时,②向职向职工出售住房时,③摊销长期待摊费用时。它们的会计分录是什么?#会计
1)销售部门支付上半年的保险费60000元2)摊销应由本月负担的销售部门保险费。(每个月摊销时都需要做一笔会计分录)分录和金额
老师好,支付销售办公室会员服务费时,一次支付3个月30000元,供方立即开具了30000元专用发票过来,应该如何做分录?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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每月开销的时候,借管理费用 贷预付账款。
怎么不用待摊费用科目呢?
因为现在已经取消待摊费用这个科目了。
好的,谢谢!
老师,非本厂员工预支的提成费用应如何记账?
借其他应收款 贷银行存款。
非本厂员工,实际支付提成款时,如何几张?
这个提成需要对方去开票,然后你拿到发票以后,进入到相关的费用里边。
需要开什么发票呢?
需要开劳务费或者服务费的发票。
明白啦,谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评。