齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 那你先去添加二级科目预付款(进度款); 然后调整一笔分录 :比如 借在建工程--预付款(进度款), 贷 在建工程 这样来 处理 ;
老师你好:公司目前正在建设中:购买了一大型设备有合同价,我之前是做的借:在建工程 贷#应付账款。但是我为了方便很多在建工程的款项核算,想在在建工程下设一个二级科目-预付款(进度款),此时我应该怎么调分录呢?
收到合同,借应收账款 贷预收账款 实际收工程款时,借预收账款 贷应收账款?因为我是按实际收到工程款做主营收入的,我想设置一个科目:工程款。方便核算。这样的话,要怎么做?另外,我想问,采购应付的材料费(因为采购的订单是分批去购买的,有签订合同的,我想把整个合同的采购金额先入账),正常是借材料费 贷应付账款。 那我想实际付款时才用材料费这个科目,即借材料费 贷银存。 所以那个前面的材料费不能用,要不重复了,那采购合同总的材料金额我要怎么做分录呢?
郭老师,请问一下:收到合同,借应收账款 贷预收账款 实际收工程款时,借预收账款 贷应收账款?因为我是按实际收到工程款做主营收入的,我想设置一个科目:工程款。方便核算。这样的话,要怎么做? 另外,我想问,采购应付的材料费(因为采购的订单是分批去购买的,有签订合同的,我想把整个合同的采购金额先入账),正常是借材料费 贷应付账款。 那我想实际付款时才用材料费这个科目,即借材料费 贷银存。 所以那个前面的材料费不能用,要不重复了,那采购合同总的材料金额我要怎么做分录呢?
老师,我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账:借:在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷:其他应付款 109 ,今年2023年对方说这笔要冲红,我开出红字信息表,现在要怎么做账 借其他应付款109 袋在建工程100 应交税费、应交增值税进项转出9 没有做到固定资产的吧。 没有做到在建工程 你已经做到了在建工程,你是不是没有做到固定资产? 没有做到固定资产,是做:在建工程 为什么不是贷:以前年度损益调整 在建工程都涉及到以前年度损益。又不是损益类的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度损益,是吗
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
微信扫码加老师开通会员
老师没明白,合同下来的时候750万,因为我这里要出口退税不涉及发票问题。我是不是这样做分录:借:建筑工程-预付款(进度款)750,贷:建筑工程-设备750吗?支付第一次款的时候:借:在建工程-设备200,贷:银行存款200?但是感觉不对样
你好 你好 那你就算去调整设备款 ;也是只能调整200万的。 不能直接调整750万 ; 这样你科目 不平的
也就是说我不能把750做进去,但是这样我就看不出来我还有多少款没有付了呀。
所以还是应该用应付账款?预付款二级科目并不适合?
你好 你去调整只能去调整之前做账的 科目金额 ; 然后 把没有做的部分 做账就行了; 正常的话 我还是建议走 应付账款题体现就行了。 不用走预付款的 ; 其实一开始你这样做 就可以了
那老师,应付账款下有必要设二级科目吗,建设期间小的承包商杂多,但是后期应该就比较单一了,就是供应商这样,怎么设置,既方便以后科目看起来简洁干净,也好新增科目
你好 应付账款的话 由于你项目比较多 ; 我建议你设置下二级科目 来区分下 ; 你就设置二级科目 供应商名称即可 (可以简化名称看起来简单明了就行了 )
才学会用系统,就是之前增设二级科目和辅助科目太多了,昨天重新建立账套整理,系统如果一开始增设二级科目就不能删除,现在不增,以后增就又要影响前账。
你好 就是因为你增加太多了 ;所以这样会看起来你们明细过多; 不好核算的; 你可以考虑重新建账出来 ; 先把期末数据整理出来; 每个客户的应付账款或者应收账款 分别明细是多少; 我建议你设置2级科目就行了。 确实很多辅助的 在考虑三级科目
那我在应付账款下增设一个建设期间可以吗?
你好 你如果想区分下的话 ; 你最好是统一下每个项目都设置一个建设期 二级科目来区分下; 别有的项目设置 ;有的不设置; 那样看起来很乱;