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老师好,员工申请团建聚餐费费用工资只能限额900元,超出自己支付,但员工开过来的发票是980元,,公司对公付款报销不按发票金额报销员工,是按900元报销员工,这个发票上多余的80元如何记账,麻烦老师做下会计分录,谢谢-j9九游会网址

2021-07-06 14:55

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-07-06 14:57

学员您好,多出的80元不用入账的,没有账务处理

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快账用户3422 追问 2021-07-06 15:05

那如何做分录

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快账用户3422 追问 2021-07-06 15:05

麻烦老师做下分录

齐红老师 解答 2021-07-06 15:10

好的学员 借:管理费用-职工福利费 900 贷:应付职工薪酬-职工福利费 900 借:应付职工薪酬-职工福利费 900 贷:银行存款 900

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快账用户3422 追问 2021-07-06 16:08

电脑耗材比如内存条 鼠标键盘这些怎么做分录呀,计入什么二级 三级科目

齐红老师 解答 2021-07-06 16:22

学员您好,这个可以入办公费或低值易耗品的

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学员您好,多出的80元不用入账的,没有账务处理
2021-07-06
你好 第一个问题①那个付款审批单、资金申请单和费用报销单有什么区别? 付款审批单、资金申请单基本一直,可以通用,也可以单独规定,费用报销单仅仅限于个人垫付报销采用这这个单子 ②员工报销垫付款按照发票金额来报销就可以,全部计入费用
2022-05-11
你好 就100元的费用做冲销费用吧,这个因为之前就是不正规的做法
2021-03-30
你好;   那你生育津贴下来没有 ;   意思是不发工资; 申请的津贴下来要扣除 工资部分 ; 差额公司来承担 或者退给员工的意思吗   
2023-05-10
借:**费用 900 贷:应付职工薪酬-福利费900 借:其他应收款1500 应付职工薪酬-福利费900 贷:预付账款2400
2021-10-28
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