齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,这个装修费是你企业用的吗?
请问老师,公司原本欠某人30000元钱,记得其他应付款,后来有别人替公司把这笔钱还给这个人了,但这笔钱没有经过我司账户而是直接转账给债权人,这个是借其他应付款,贷也是其他应付款吗?凭证后面应该附上那些票据?
老师,我也问下就是去年的账通过个人户头替公司付款的一些费用,然后账上做了借预付账款 个人,其他应付款款 个人,然后我们应该,是公司的装修费用,也没有去转费用,现在也没有发票过来,我们的现在一直挂着这个账,我在想能直接调整吗?不算公司的支出了,借其他应付款个人,贷预付账款
原来其他应付款-某某人“借方”科目挂了115万,经查询后发现是前期公司借个人用来周转开支的现金累计款项,由于还款时是通过对公户银行存款偿付的,所以会计入了账,却没有做通过现金借入的账务导致其他应付款科目下一直挂着借方金额,我直接补录借现金,贷其他应付款~某某人,然后再补录借款进来现金的花出去的去向账可以吧???
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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是我们企业用的。
但是现在发票要回来的话还要算公司的费用,也还要付款给个人,那我就是想不做公司的费用了,也不付款给个人了,就在对冲就好了
装修金额不大的,借管理费用贷预付账款。
你们还钱给个人了,借其他应付款个人贷银行存款。
还没有发票回来,然后金额也大,有507500元
没有发票,正常做账,借长期应付款贷预付账款。
怎么还做长期应付款了?另外一个老师说可以直接对冲掉
借长期待摊费用贷预付账款。
老师您好像没有明白我的问题
你好,我明白你的意思是你不明白,没有发票正常做成本费用汇算清缴调增就可以啊,你不是想把这个余额消除骂预付账款可以充。
就是之前的借预付账款个人 贷其他应付款个人, 个人替公司付款的费用,我现在不想要发票也不想个人替公司付款了,现在能直接借其他应付款个人,贷预付账款个人 这样做直接对冲掉
借长期待摊费用,贷预付账款,然后按月分摊,借管理费用贷长期待摊费用。
跟有发票的是一样,做账只不过是你汇算清缴的时候自己调增就可以,不允许抵扣所得税。
恩我就是也不想汇算调增之类的了,就账上也不想后面还要付款给个人了,想现在直接对冲掉,就是想问直接对冲可以吗
你的那个分录不可以 你的那个分录你没有还钱给个人不是吗?你以后还钱给个人怎么做?
账就是以后也不想还了!
本身就是自己的钱其实
不还钱的情况下,借其他应付款贷营业外收入。
老师,就说对冲的话能不能对冲就行
你好是的,也就是你们红冲之前的业务不要做了的意思,可以的。