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挂靠a公司,有甲方支付到a公司的合同款,有a公司支付给采购和劳务公司的合同款(开真实采购票或者虚开的费用票,还有我们公司转给a公司(有时候a公司该转采购或者劳务公司的合同款,说是甲方该支付的款项没到账,账上没钱,需要我们先转款),还有a公司每次给甲方开票都需要我们先把开票金额的11.75%的税金转给他们(说是包含增值税及附加,印花,所得税押金)……现在最终结算,他们说直接按“进项税额-j9九游会网址

2021-02-02 13:19

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-02-02 13:33

同学你好,关于挂靠公司的,建议找下当和他们是否有书面的三方协议,关于税费这块或是费用这块是否有提到,在上面是否有双方约定,现在钱在他们上面走来走去,扣这扣那儿,扣到最后,税费扣很多,你们是白忙活;

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快账用户7977 追问 2021-02-02 13:57

正常来讲,他们每次开票给甲方,我们也提供了成本票,不需要扣增值税,对吧?即是进项低于销项,那也是补一个增值税差额及差额计算的附加税,对吧?原来有谈到扣15000的服务费和2.5%的所得税金。那为什么他们计算时,说是按开出去的发票收我们增值税及附加,印花税,所得税,然后按进项税额来计算该退我们的税金呢?这种方法不太明白?关键是进项大于销项,还要扣税负,小于销项,反而不扣税负,进项全部退?不明白?

齐红老师 解答 2021-02-02 14:34

同学你好,是啊 ,现在的款应该是在他们帐上面是吧,现在以税费的名义扣这个扣那儿,和他们沟通下,或是当是那位同事和对方谈的,这样一个项目下来,白忙活了;

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快账用户7977 追问 2021-02-02 15:40

a公司总收到的钱,及他们总转出的钱,我们对账都是一样的。我不明白的是:他们需要扣掉的税金应该怎么算?他们实际交的税金有的是从工程款扣,有的是我们转给他们(转款还包括所得税押金)……他们计算应退款:一是收的或者工程款扣的所得税押金,二是,应退增值税金=我们提供进项税额-税负(最不明白的是,给他们多开了可抵扣进项,要减去税负,再退给我们。如果进项没开够,反而是多少进项税就退多少款?)

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快账用户7977 追问 2021-02-02 15:41

我们核算的是:总收的-他们总支付的-减去税金……为什么他们结算跟总收款和总支付款都没有关系呢?

齐红老师 解答 2021-02-02 16:33

同学你好,可不可以这样理解,以上你所说的是先和对方沟通下,当时的对接人是不是沟通的 不是一个结果,现在你这边核算的结果,始终是单一的。

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快账用户7977 追问 2021-02-02 16:36

老板让我打12366,询问这个我们这种情况的税负情况?有用吗

齐红老师 解答 2021-02-02 16:55

同学你好,现在我认为和税负率都没有关系了,因为任何一个业务的发生,都是双方沟通达成的结果,就像同学你上面所说的那样,之前都是沟通好的,按这个沟通的结果去处理,但是最后看到的是另一个结果;所以这个真的是需要有人出面和对方沟通下这个问题;

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