齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,贷主营业务收入0.01贷应交税费应交增值税-0.01
麻烦郭老师接着回答这个问题 这样的形式可以不可以? 像这个凭证上面是补4-8月账目上进项税的差额和实际的差额,有一张电动车发票,勾选过了,但是那张发票没有入账,底下这个是9月的时候勾选了不少10月才报销的发票,所以她9月的增值税进项税也比实际少 这个是未交增值税的明细账,我是先把差额调整到了应交增值税-进项,和销项底下,然后结转到了未交增值税,橙色框里的就是我调整后的金额,97000多是外账给我的初始金额,经过调整以后,10月交完增值税,余额为0 第一次这样做,我不确定对不对
老师,不知道怎么回事,我12月申报增值税的时候附表一销项税数据导入少了0.01分钱,我那时候刚来,前面会计半年没做账,我这一下子要报很多税,软件也没有我就先报税了,现在记账了才发现输入导入尽然少了0.01分钱,帐上和增值税有这个差额。销项税比帐上少0.01元咋办呢
老师,之前的会计记账应交增值税有点乱,现在想把这个科目理顺,发现有漏记,或者记错科目,还有发票未收到也记账的情况,也有可能是纳税申报表申报填表的时候少一两分钱的情况,我现在可以根据以前年度的纳税申报表的来修改吗?还是我根据账上的数来填差额部分?还有就是未收到发票,但是已经进行进项抵扣了,我这个要怎么弄呢,因为是两年前的票了,应该是没办法拿回来了,我这个要怎么处理?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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老师帐是对的,是增值税报表数据导入少了0.01
您好,所以调整收入和应交税费,按您的描述,贷主营业务收入-0.01贷应交税费应交增值税0.01
那电子税务局里增值税申报表怎么改呢
应为申报表要和开票税额一致的
您好,以申报表金额为准