q

麻烦郭老师接着回答这个问题 这样的形式可以不可以? 像这个凭证上面是补4-j9九游会网址

麻烦郭老师接着回答这个问题
这样的形式可以不可以?
像这个凭证上面是补4-8月账目上进项税的差额和实际的差额,有一张电动车发票,勾选过了,但是那张发票没有入账,底下这个是9月的时候勾选了不少10月才报销的发票,所以她9月的增值税进项税也比实际少
这个是未交增值税的明细账,我是先把差额调整到了应交增值税-进项,和销项底下,然后结转到了未交增值税,橙色框里的就是我调整后的金额,97000多是外账给我的初始金额,经过调整以后,10月交完增值税,余额为0
第一次这样做,我不确定对不对
麻烦郭老师接着回答这个问题
这样的形式可以不可以?
像这个凭证上面是补4-8月账目上进项税的差额和实际的差额,有一张电动车发票,勾选过了,但是那张发票没有入账,底下这个是9月的时候勾选了不少10月才报销的发票,所以她9月的增值税进项税也比实际少
这个是未交增值税的明细账,我是先把差额调整到了应交增值税-进项,和销项底下,然后结转到了未交增值税,橙色框里的就是我调整后的金额,97000多是外账给我的初始金额,经过调整以后,10月交完增值税,余额为0
第一次这样做,我不确定对不对
2020-01-06 17:49

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-01-06 18:54

之前的差旅费是不是价税合计做的 如果是你这么做其他应付款就会多的

头像
快账用户1854 追问 2020-01-06 19:27

其他应付款10月冲减了,9月这些是提前勾选的,我是接10月的账做的,没报销的才做成其他应付款,其他价税合计的冲费用,9月勾选的,10月就把其他应付款冲了,电动车的这个是12月报销的,所以12月才冲

齐红老师 解答 2020-01-06 19:32

那就可以这么做的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
相关问题讨论
之前的差旅费是不是价税合计做的 如果是你这么做其他应付款就会多的
2020-01-06
那你这如果应交税费,增值税总的二级余额是一致的就没问题的。 贷方余额是要交的税,借方就是留抵的金额。你是按总的二级是否正确来分析
2020-10-06
你这个是正常的,因为你确实是多交了二百的税,它就会有余额。这个余额直接体现在你的那个增值税的那个借方,然后后面你把这个抵消掉之后就没有余额了,就实际你在后面交税的时候抵了就没有。
2021-08-18
你这个相当于确实就是多交了两百呀,这个留底有余额是正常的呀。你后面就是说在下一次申报的时候,你把这个留抵抵消的时候,直接就没有余额了。
2021-08-18
您好,那您需要红字冲回一张,根据期末应交税费应交增值税的余额做账,结转应交税费未交增值税
2021-08-16
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

  • 保存到桌面
  • 微信公众号

    扫一扫,关注公众号
  • 售前咨询

    快账j9九游会网址官网售前咨询

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
网站地图