齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学,你好,不合理肯定。但估计 他也没有更好的办法了。
老师 ,年中接账,用科目余额表录期初,数据一致,启动新账账套,提示损益类科目本年实际发生额-1000大于损益类科目本年累计发生额0 本年利润科目余额-800。后发现差额200是有个月份财务调整了上一年度费用 ,没有用未分配利润科目也没有用以前年度损益调整科目,直接就上一年度的费用分录做借贷相反。遇到这样情况期初数据如何处理好?
我们接手以前会计的账务,发现有的税金没有交,或者账挂错了,新建一个帐套后,科目余额表里,财务总监直接把应交税金科目录在未分配利润里,这样做法对吗?我只是见过把损益类科目调到以前年度损益调整科目的
请问老师,在21年做账的时候,有缴纳20年企业所得税的分录,用了以前年度损益调整这个科目。现在21年结账以后,资产负债表里体现了以前年度损益调整这个金额,但是利润表里没体现,比如未分配利润年末数减去年初数是5万,但是本年净利润是7万,中间相差的2万就是以前年度损益调整的金额。这种情况,我在申报年报的时候,填财务报表,会提醒我报表勾稽关系不对,但是这个以前年度损益调整的金额又是真实存在的,这个怎么处理呢?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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这样做法对吗?
肯定不对了,没有这种做法的。但在平时企业实在没有办法的情况下,有些以前的老会计会这样处理。
这样作会有什么风险嘛?
税是交过的,但是科目之前的挂错,一直话了很多年
同学,你好,这个正常,会计层次不齐,现在越来越规范了,所以你看到不顺眼。
他是我领导,我又不好反驳她这样做不合理,但是我也不知道怎么办,我也想不出来更好的办法
我该怎么报呢?
同学,你好,因为时间长了你的账,估计 也不好调。
是啊,不好调,我说不改了,以前错就错了,不调,但是我们总监他又不同意
都已经错了10年了,公司又请不起事务所来帮忙整理错账,一直逼着会计调账,我是会计我也怕风险的,我不敢调
我该怎么办呢?我们总监的做法我觉的不对,我们总监又不想担责任,财务负责人都加成我会计的名字,我说出正确做法,我总监也不愿意听,还觉的我能力查
同学你好,时间太长,自己权衡吧,这个你的力量肯定不行,调整肯定调不成什么了。
那我就照搬,风险大的不调了,我也怕出事啊
同学,你好,实际你税都交了,之前的账和你没有关系 ,应该不要紧的。