齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你们可以出一个委托对方支付劳务费的证明
我们是劳务公司但不包扣劳务派遣,承接了一项建筑劳务,我们也把这项劳务承包给了个人,现在是由甲方把工程款代发职工工资的形式给了职工了,实际没有钱进我们公账的,但现在我们也要求这个我们发包出去的个人给我们提供“建筑劳务”的发票给了我们,但是实际我们是没有给这个个人转钱的啊!这个账务老师我们该怎么处理呢?能具体给我讲讲吗?
老师我们承包一项建筑劳务,甲方把工程款以代发人工的形式打给工人了,我们实际没有钱入公账了,而我们把这这项劳务也转包个人了,工人就是转包人提供的,所以我们也没有从公账转钱给他,那么,我这块账务要怎么处理啊?我开了销售给甲方,转包人开了成本票给我了。我就弄不清楚账务该如何处理了老师。
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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借应付职工薪酬贷应收账款就可以。
老师,是跟甲方出证明的吗?但是现在转包我们的人也开了成本票给我们了啊!其实就是一个挂靠的活儿,这个个人挂靠我们公司做的这个劳务,所以我问他要了这个成本票回来了,现在我就不会做这个账务处理了。
那也得按你们单位的业务来做账。
郭老师,这个我知道啊!所以我就问老师呢!我把票开出去,实际收不到钱的账务处理分录,还有我收到成本票不付钱,如何处理,请教老师
你正常做收入,然后做成本,不允许抵扣所得税。
出一个委托书,借应收账款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷应收账款。
老师,什么不允许抵扣所得税?我没搞明白。
成本,你支付出去的不可以抵扣。
1.甲方代付的这一块,做的凭证里的主营业务成本,老师的意思是说不可以抵扣是吧!但我账务处理的时候这个不是会自动结转吗?老师是让我汇算清缴时候调增是这么处理吗? 2、那我实际收到转包人开给我的进项发票可以做成本抵扣吗?但这个我也没有给他支付钱啊!因为甲方代我付了啊!
你好1.是的 愤分录你自己做自动结转,这个不明白,没听懂。 是的
2.出一个委托书吗 不是委托书吗 别人给你代付了
老师我可以这么做吗?
你好,可以这么做的,可以,可以可以。
老师,这个成本我是可以抵扣所得税的吧!谢谢老师,我是实在不知道怎么做才想到这个办法的。
有发票完全可以的,或者是你们做工资,拿工资表可以啊。
老师的意思是可以不要成本票的是吧,直接做工资表这个业务就可以了是吗?但是我们劳务不包扣劳务派遣,所以不可以申报个税才让转包人开发票给我们的。
可以 对方给你开什么的
对方给我开的是建筑劳务。但是我们不包含劳务派遣啊!这个也可以用工资表做成本吗老师?那我需要申报个税吗?
对方给你开建筑劳务 你们给他转账就可以 他自己包个税,你们不管 你只需要发票就可以
老师这个建筑劳务的个税已经在代开点征收过了的。
开这个发票的销售方自己申报