齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你们需要签订一个三方协议,那么签了三方协议之后,你直接就减少你的负债处理 借,应付账款 贷,主营业务收入 应交税费~增值税 借,主营业务成本 贷,开发商品
早上好老师!我遇到一点儿问题,自己转不过来弯儿了,请教老师一下 我们是房地产开发公司,欠a商砼款126万,公司用2套房抵账100万,a的朋友在我们公司购买1套房66万,66万a代替他朋友付款(应该是a欠他朋友钱,以房款抵债),我们没收到a的钱,但是要给他朋友开具认购书和收据,a还让我们把他那两套房的认购书也签了,而且最后这3套房都是按揭贷款方式购买,这个 账务都怎么处理哇 ?收据和认购书都怎么开哇?懵圈了[流泪]
我是房地产开发公司,还未给建筑公司结算工程款,但是跟给建筑公司提供材料的供应商之间有一份协议,协议内容就是在建筑商不给材料商支付材料款的时候,房地产开发公司以房屋代替建筑商抵账,材料供应商现在把抵账房抵账给了他朋友也就是实际买受人,房地产公司需要跟实际买受人签合同,开收据,买受人是以按揭贷款方式购买,我想知道这个账务怎么处理?公司没收到钱给买受人怎么开收据?建筑商,材料商用不用给我们开什么收据?(预收许可证还得一个月左右能出来)
老师,我最近应聘一家建筑业干内账,有点迷茫,干的有点想辞职,也不知是不熟练,还是能力有问题,我咋感觉那累。想请教有经验的老师,给点建议。 我们公司有资质,就是去招标工程,中了后,分包给别人,然后一切走公司的公户做账,都是虚开的票,就是不是实际发生的成本。我们每天就是负责给承包商算应给我们多少钱,然后等流水账,收入支出啥的,月底做个简单的报表。但是我咋感觉平时的事那么多。找工程合同,复印,开工程款票。缕进项税费发票,跟对应的材料商合同。那点合同,我都发愁,还得扫描,存档。别的行业的会计也都这么忙?还得登记进项,销项票
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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你这边按视同销售处理,开具收据,写明是抵债收款。