齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学,你好 你收到钱和退钱,都是针对同一家公司吗?
老师您好,今年6月我们给对方开票25000,当月对方把这笔钱转进我们账户了,10月的时候对方说他们当时转的账户不合适,要求我们退回,然后我退回了,现在我做这个退回的分录。我不知道怎么做,我把当时收到款的分录给您发一下,麻烦您帮我看下,谢谢
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师您好,我在7月给对方开票1541530元,当时没有扣任何税费,收到款后,按原来的数字给对方公司转过去了,然后10月我跟对方要了税费,增值税和附加税加起来17094.2元,然后对方给了我2万元,他们没用公户转而是用的私人账户转的,我现在不知道怎么做进来的这笔钱的分录,麻烦您说一下,谢谢老师。
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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对,是同一家公司,因为我们都是集团公司下的子公司。然后当时给我转进来的税款是用了法人的私人账户。
同学,你好 那你发票开出去,有作废吗?
没有作废,都是合适的。
同学,你好 如果发票没作废,那你支付出去的那笔钱怎么做账的? 还有应收账款挂在账上吗?
当时开发票的时候做了借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,然后收到款后借银行存款,贷应收账款。这个应收平了,在没挂的。
同学,你好 那你还给了一笔钱出去,你做的什么?
我挂借款了,这个老板让我做成工资。我就做成工资了。虽然还没发,到我已经把表做上,也计提上了。
同学,你好 如果不做成工资,你可以把收到的税费冲减这个借款 这笔收到的钱,如果一定要在账上反映,你要么挂应付要么做营业外收入,如果可以不在账上反映,你直接取出来,不入账
好的,感谢老师,这个我已经在9月做成工资了,然后也计提上了,还有我们这个账上不反映也不行。这个是实际支付给我们公司的税费,但是我不知道具体分录该怎么做,还有这个比预期的税费多给了,交完后剩下的钱我也不知道怎么做账。
同学,你好 那建议挂应付,看后期能否有机会消除
好的,非常感谢老师指导。
不客气,满意请5星好评,谢谢!