齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 把期末改成正数放在借方
科目余额表,这样的红字可以吗?怎样才能把红字和负数改变到借方余额。
老师,季度报表的利润总额,是本年利润的期末余额呢还是资产负债表中未分配利润的期末余额,本期账务科目里有利润分配科目
关于利润分配未分配利润科目,下列说法中不正确的是a期末余额一定在借方b期末余额在借方表示未弥补亏损的数额c期末余额可能在借方,也可能在贷方d期末余额在贷方表示未分配利润的数额。
科目余额表上的未分配利润还是2022年的期末余额吗?现在不能分配本年利润吗
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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利息费用里边有两边都是负数的,怎么处理
只调整期末数 不调整本期借方贷方发生数啊
本年利润那些,也只调整期末数是吗?第一次做账,不好意思。
是的 只需要调整期末数