齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 借:其他应收款-法人 贷:银行存款 借:管理费用等 贷:其他应收款-法人
请问,房地产开发公司老板母亲是法人,老板把投资款转到法人私卡,用以支付各种费用支出,这些支出中多数是白条,卡余额很多,外账怎么做比较合理 借:库存现金 贷:其他应付款——法人 支出时 借:各种费用 贷:库存现金 还是不走库存现金? 借:某某费用 贷:其他应付款——法人 支出时
请问,房地产开发公司老板母亲是法人,老板个人借给公司钱,这笔钱转到法人私卡,用以支付各种费用支出,这些支出中多数是白条,卡余额很多,外账怎么做比较合理 收到借款时 借:库存现金 贷:其他应付款——法人 支出时 借:各种费用 贷:库存现金 公司两套帐,白条暂不入外账,外账现金余额啥本来就是对不上的 还是不走库存现金? 有支出直接记账 借:某某费用 贷:其他应付款——法人
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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老师,公司认缴制,存到卡里的钱不是公司的,是老板个人借给公司的钱
借:其他应收款-法人 贷:其他应付款-老板
没太懂,其他应收款怎么来的
为什么要走其他应收款呢
因为是在法人卡上 不是单位银行账户 也没有收到库存现金