齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
计提工资时,按人事部分计算的工资金额:借:管理费用-工资等 贷:应付职工薪酬。实际发放工资时,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税。
某公司在财产清查中发现毁损l材料300千克,实际成本为30000元,相关增值税专用发票上注明的增值税税额为3900元。经查属于保管员过失造成,按规定由其个人赔偿20000元。 (1)发现毁损时: 借: 贷: (2)批准转销时: 借: 贷:
计提工资如何做分录,
建筑业计提和发放项目工人工资,如何做会计分录?计提和缴纳项目工人个税如何做会计分录?
请问工资薪金的个税如何做分录?计提跟发放?
计提工会经费时,会计分录如何做
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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分录的解析
你首问描述不完整,没有老师能够看懂,所以引导你完整描述问题后重新发起提问哈!