齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,暂估的话是需要清单的。掌故是你们实际收到了东西,但是未取得合规发票,所以在暂估里面
老师你好!帮我看下,我刚接手上一个会计的账务,这个应该是当月暂估了成本,月底结转成本还需要做销售结转清单吗?而且我看7月第一张图有暂估成本,他结转清单本月暂估数怎么是零。这样对吗
老师你好,我司是一般纳税人,购进的商品货到但是发票还没收到,入库时暂估入库,借:库存商品(金额价税合计)贷:银行存款,本月购进的下个月发票才给开,购进的暂估入库商品我方已销售,结转成本时的单价该怎么结转还是含税单价结转成本吗
老师,我们2021年12月份销售家具,但是发票2022年3-5月才收,那么我12月份的暂估入库,结转成本需要做嘛?还是等到时候发票到了再做进去,不用暂估了。因为这个月要交接账本了,我不懂是我留着暂估,等今年下一任会计调整,还是暂估我不做在12月装订
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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那为什么销售结转清单本月数是0呢
你好,他这里表上是没有暂估啊,暂估数量是零啊。
是的,我问的就是为什么是0⃣️,本月第一张票据就有暂估,那他这个有问题吗?我要接着以后做,怕有问题,所以请教老师
你好,这个没有有冲回吗?如果是这样做凭证的话,他暂估的应该是有数据的。
这个是7月份的,8月份我接收,还没做呢!只是感觉他这个销售成本结转清单有点看不明白,看清单本月数又结转掉了,那我8月收到发票是要先冲掉暂估的成本,然后再做一笔购成本的凭证吗
另外,如果以后月份没有暂估,我还需要做这个销售成本结转清单吗
你好,结转的清单需要做,但可以取消暂估这一项