齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 12月份的暂估入库,如果已经对外销售结转成本需要做
老师我们商品暂估入账,还没收到发票就销售出去了,可能金额跟发票的金额不一致。我这个月销售出去的时候做了成本结算。但是等发票收到的时候,把暂估入账冲了,那个结转成本应该怎么办?
老师,我们2021年12月份销售家具,但是发票2022年3-5月才收,那么我12月份的暂估入库,结转成本需要做嘛?还是等到时候发票到了再做进去,不用暂估了。因为这个月要交接账本了,我不懂是我留着暂估,等今年下一任会计调整,还是暂估我不做在12月装订
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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要是没有结转成本呢?因为申报是直接随便申报利润总额的
要是暂估 了,也结转成本了,账本装订了,22年他们5月份收到发票了,也能调整的吧?
直接随便申报利润总额的?单位不编制财务报表?
人家发票,流水都不给,咋做。
申报是直接随便申报利润总额的 单位不编制财务报表么
收入就是申报税,增值税多少,就是收入多少了,成本,利润都随便申报。
那这样的话 也太随意了 人家不给资料 没办法 单位不重视 那就无所谓 汇算清缴再调整吧
我现在纠结的是,装订我要不要把暂估了删了,发票到在做进去,因为交接了,要是暂估不删,到时候人家不找发票回来了,责任就在我,因为我申报的时候,我叫老板找发票了,开多少发票,一张没回来。
那暂估入账的时候没有相关手续么 入库单?送货单?