齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 2、 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷应交税费-个税 其他应付款-社保 社保 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款
老师,公司有跟员工买社保,公积金,请问计提工资和发放工资时,如何做会计分录。
老师,请问计提工资,社保,公积金,个税如何做分录,发放的时候又如何做呢?
计提工资社保公积金和发放工资社保公积金的分录怎么做
老师计提社保公积金时只计提公司部分吗?员工支付的部分不计提?具体计提发放工资社保公积金分录怎么做呢
老师,社保工资和公积金计提和发放的所有分录如何写?
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