齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,既然是现金付电费,按分录就是 借;管理费用等科目,贷;库存现金
用现金付款电费,分录这样对么? 借:库存现金 贷:其他应收 借:管理费用 贷:其他应付
借:库存现金 贷:其他应付款-法人 借:应付职工薪酬 贷:应交个税 库存现金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 请问一下,这样其他应付款-法人要怎么冲掉?
以前做电费是是借管理费用电费贷其他应付款,实付是借其他应付款贷库存现金,现在是直接借管理费用贷库存现金,已经年结结束,如何弥补
为什么张莹用现金报销办公费 分录是: 借:管理费用 贷:库存现金 为什么分录不是: 借:管理费用 贷:其他应付款—张莹 ???
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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库存现金是0不是公司的现金
如果是您这样记,我库存现金就是负的了
你好,用现金付款电费,那对于单位来说库存现金就减少啊 库存现金是0不是公司的现金(这个意思是现金是向对方借入,然后用来支付电费吗?)
是的,老师
你好 现金是向对方借入,然后用来支付电费,账务处理就是 借;库存现金,贷;其他应付款 借;管理费用等科目,贷;库存现金