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用友固定资产模块怎么反结账-j9九游会网址

2023-01-13 10:53
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反结账是指在固定资产管理模块中,当有固定资产销售、出租或报废时,必须要通过反结账确认,才能把控制资产状况,即让资产从财务系统中删除。

反结账的基本步骤:

1.进入固定资产模块,双击有关资产的节点,在资产中,选择销售、出租或报废操作;

2.进入反结账窗口,并输入反结账的日期和反结账原因;

3.确认反结账的凭证号码;

4.保存反结账信息,并删除相应的原始凭证;

5.最后,核实反结账信息是否正确,完成反结账操作。

反结账可以准确记录资产变动,让资产状况变得更为清晰,了解资产的流动状况,对资产投资和监督有着重要作用,可以有效防止资产流失。

拓展知识:在反结账操作中,可以有效地防止会计误差,因为反结账操作可以有效控制固定资产的销售和报废,能有效规避固定资产的操作错误和记账不准确,从而让会计数据保持一致性和准确性。

2023-01-13 10:57
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2022-08-16

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