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用友u8反结账是一种重组会计数据的常见方法,通常用于重新核算账簿中的结存账户,以确认账户余额是否正确。反结账由三个步骤组成:
1.首先,你需要进入用友u8软件,选择“反结账”模块。
2.然后,输入反结账起始日期和结束日期。输入日期便可以显示反结账的输入凭证列表,包括凭证的号码、凭证类型、审核人等信息。
3.最后,你可以选择反结账时间段内特定科目的凭证明细,并对其做出相应增减贷款操作,最后,根据被反结账凭证汇总差额,确认该科目是否为正确的结存余额。
反结账是一个十分重要的审计工作,它可以有效防止账务错误,确保帐户内的金额正确无误。
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