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1. 在“入口程序”菜单里,选择“反结账”,可以进入“反结账”处理画面。
2. 在“反结账”界面,确定反结账的会计期间,输入凭证类别,凭证号码,将凭证的金额信息显示在画面中。
3. 如果没有输入凭证类别,凭证号码,可以通过选择期间确定反结账的凭证号码,系统会显示所有凭证的金额信息,然后选择需要反结账的凭证号码,进行反结账。
4. 在“反结账”界面,可以根据业务需要,修改凭证金额,重新分配科目金额,以及银行账号等信息。
5. 在“反结账”界面,确认反结账信息后,点击“执行”按钮,系统会反结账后,将凭证状态改为“已反结账”状态,完成反结账操作。
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