齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好!因为结转了,所以没有余额了 损益类的都这样
老师,请问打印科目余额表的时候是否可以把发生额和余额都为零的科目过滤掉?
科目初始化数据已完成 从五月份开始,做五月份的账,查看科目余额表的时候,为啥期初余额没有数据
请问建筑劳务公司设置劳务成本科目,这个科目属于成本类科目吗?月末是否有余额?如果有余额期末填列在报表什么项目?
老师,科目余额表里,损益类科目余额为零,就代表费用,成本都结转的结束了?本月做账没问题?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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老师,资产类,负债,权益,损益类,这四个都能出科目余额表呀
你好!可以出,但是没有余额 比如管理费用,主营业务收入 主营业务成本,月末都没有余额