齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,收到这个费用做我们的收入,再交增值税和所得税 借:银行 贷:其他业务收入 销项税 这个收入归集在利润表里,季度 申报所得税
请问一下,有别的公司到我们公司出差,我们公司给对方付了住宿费,本公司收到住宿费专用发票,这个账务处理,是做到管理费用的业务招待费吗。做到业务招待费,进项可以抵扣?
老师,我们公司有个空调改造项目外包给别的单位做的,对方给我们开了3个点的税务局代开的改造费发票,我想问一下,这个发票我是入费用还是入主营业务成本?
老师,请问一下,我单位要支付一笔卫生整治服务费,由于以前这个地方不是我单位负责的,现在由其他单位移交给我们管理,这笔费用由其他单位转给我们来支付。请问老师,收到这个单位的费用怎么入账?我们把收到的这笔服务费支付给供应商又怎么入帐呢?
老师,我们是建筑劳务服务公司,对方给我门的劳务费,我们开发票给他们,这就是用 主营业务收入 这个科目吗?会不会涉及到其他的科目,像合同结算收入啥的 那些
老师。我咨询一个问题,就是我们公司挂靠a公司资质接活,甲方费用到了以后a公司通过第三方咨询公司转给我们个人,说不报税务局,不影响我们正常收入。他这是用的什么方法不用交税呢
电子发票看发票类别,发票代码,开票日期,价税合计
你好 金蝶总账和仓存的账不平,是总账的问题,总账多了,请问在哪里找这个问题呢
8.31日,仓库发出甲、乙两种材料,“发料凭证汇总表”如下表所示:材料种类70000车间一般耗用厂部一般耗用单位:元甲材料生产a产品120000生产b产品合计乙材料19000011000300014000合计12000070000110003000204000分录加数字
10.31日,本月投产的a产品500件全部完工验收入库,结转完工入库a产品生产成本
9.31日,将本月归集的制造费用按生产工人工资比例分配计入a、b产品生产成本。(写出制造费用分配过程)
6.31日,计提本月固定资产折旧144800元,其中,车间用固定资产折旧96800元,行政管理部门用固定资产折旧34000元,专设销售机构用固定资产折旧10000元,出租用固定资产折旧4000元。
5.31日,结转本月应付职工工资,其中:生产a产品工人工资60000元,生产b产品工人工资40000元,生产车间管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资12000元,企业管理人员工资48000元。
某工业企业为居民企业, (1)取得产品销售收入为9800万元,其他业务收入420万元; (2)投资收益200万中,(其中包括转让国债利息收入10万元,从境内居民企业直接取得投资收益100万元); (3)发生产品销售成本2900万元,其他业务成本280万元; (4)发生的管理费用580万元(其中业务招待费用25万元、新支术的研究发费用30万元);发生销售费用770万元(其中广告费300万元); (5)销售税金及附加285万元(不含增值税); (6)发生财务费用190万元。(其中2020年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2020年1月1日,借款金额 530万元,约定借款期1年,金融机构同期同类贷款年利率为6%) (7)取得营业外收入180万元,发生营业外支出150万元(其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠30万元,支付税收滞纳金16万元); (8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费28万元、发生职王教育经费12万元 (1)计算该企业2020年利润总额, (2)计算国债利息收入对所得额的影响金额;
4.17日,销售a产品1400件,每件售价1000元,货款1400000元,增值税销项税率13%,价税款已存入银行。
老师您好,我在做2024年5月的账时,老板拿了两张2021年和2022年购材料的发票让我入账,那这样的话需要更正之前的汇算年报吗?
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不是收入,相当于是交通局转钱给我们,付一个费.不是交税收,叫森林植被恢复费,交了这个才有资格砍伐。这个工程是施工方在做,我们公司是业主方
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