齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,我们是商贸业的话不行,要在账进行处理,就是我们包装 借:生产成本 贷:原材料 包材 借:库存商品 贷:生产成本
老师,问下电梯公司进货电梯是按一套开的票,没有型号,然后我们开票出去也可以按一套来吗。包含安装费
老师,咨询一下开票事宜。一家贸易公司,购进一些商品,但是销售的时候有一部分商品是成套对外销售 例如 分集水器4路 3套 连接件 24个 堵头 6个 支架3副 这些是一整套出售,怎么开票合适?
老师,您好。我们是贸易型的公司,购买了100公斤的胶水回来分装成100支,每支一公斤的销售给客户,我们收到的进项发票是按公斤计量的,100公斤。但我们和客户销售的时候就按支计算的,开发票可以按支为单位吗?这样有税务风险吗?
老师你好,我们是做ups电源销售的公司,厂家给我们开进项票时,会开ups电源加软件,电池和电池箱,但我们销售出去时签合同都是签的1套ups电源,包含以上进项所有东西,然后开票也是开1套ups电源,这样进项不一致可以吗?
老师,你好!进项票(普票)对方开了技术服务费,数量是1套,可是合同写了3套,他们这样写。 然后我们开给业主的普票(销项)得按照合同写“3套”,这个进项票的1套问题大吗?他们说是故意开1套的(不知道什么原因) 这种情况我们开的销项票和进项票的数量不一致,会有影响吗?
电子发票看发票类别,发票代码,开票日期,价税合计
你好 金蝶总账和仓存的账不平,是总账的问题,总账多了,请问在哪里找这个问题呢
8.31日,仓库发出甲、乙两种材料,“发料凭证汇总表”如下表所示:材料种类70000车间一般耗用厂部一般耗用单位:元甲材料生产a产品120000生产b产品合计乙材料19000011000300014000合计12000070000110003000204000分录加数字
10.31日,本月投产的a产品500件全部完工验收入库,结转完工入库a产品生产成本
9.31日,将本月归集的制造费用按生产工人工资比例分配计入a、b产品生产成本。(写出制造费用分配过程)
6.31日,计提本月固定资产折旧144800元,其中,车间用固定资产折旧96800元,行政管理部门用固定资产折旧34000元,专设销售机构用固定资产折旧10000元,出租用固定资产折旧4000元。
5.31日,结转本月应付职工工资,其中:生产a产品工人工资60000元,生产b产品工人工资40000元,生产车间管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资12000元,企业管理人员工资48000元。
某工业企业为居民企业, (1)取得产品销售收入为9800万元,其他业务收入420万元; (2)投资收益200万中,(其中包括转让国债利息收入10万元,从境内居民企业直接取得投资收益100万元); (3)发生产品销售成本2900万元,其他业务成本280万元; (4)发生的管理费用580万元(其中业务招待费用25万元、新支术的研究发费用30万元);发生销售费用770万元(其中广告费300万元); (5)销售税金及附加285万元(不含增值税); (6)发生财务费用190万元。(其中2020年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2020年1月1日,借款金额 530万元,约定借款期1年,金融机构同期同类贷款年利率为6%) (7)取得营业外收入180万元,发生营业外支出150万元(其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠30万元,支付税收滞纳金16万元); (8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费28万元、发生职王教育经费12万元 (1)计算该企业2020年利润总额, (2)计算国债利息收入对所得额的影响金额;
4.17日,销售a产品1400件,每件售价1000元,货款1400000元,增值税销项税率13%,价税款已存入银行。
老师您好,我在做2024年5月的账时,老板拿了两张2021年和2022年购材料的发票让我入账,那这样的话需要更正之前的汇算年报吗?
微信扫码加老师开通会员
我们是商贸公司
您好,要在账上处理,我们也是商贸,还用了一个关联公司来账面上委外操作
那我这个应该怎么弄,?
那我们这个应该怎么弄?
您好,就是我上面的分录呀, 借:生产成本 贷:原材料 包材 借:库存商品 贷:生产成本
这样做一下就行了,发票是可以开的对吗?
您好,是的,税务要查的话我们确实 是加工的,合情合理
我们的进项票是按8支进的,销项是按套走的5个一套,3个一套,票我可以开,但是咱做一个你刚说那个过度分录是不?
您好,要有分录的,因为我们是商贸,进出不一样,税务要解释,我们就有这些账务在
好的,知道了
亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~