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老师,这个怎么做分录呢?
2024-05-06 12:29

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2024-05-06 12:30

您好, 站在哪个公司做账呢 具体是购货吗

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快账用户5246 追问 2024-05-06 12:32

收的货款是

齐红老师 解答 2024-05-06 12:34

比如说你们公司卖货,那就是借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额

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快账用户5246 追问 2024-05-06 12:41

我没看到有没有开出去发票

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快账用户5246 追问 2024-05-06 12:50

还没有开发票出去,我咋做账呢

齐红老师 解答 2024-05-06 12:50

借银行存款 贷预收账款

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快账用户5246 追问 2024-05-06 12:50

没开发票你确定是这样子做吗?

齐红老师 解答 2024-05-06 12:51

对,比如说是你先收钱了,还没开票,就是这么做的

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快账用户5246 追问 2024-05-06 12:56

那如果是给供应商付了钱,没开发票进来,怎么做分录?比如说付了4000

齐红老师 解答 2024-05-06 13:03

借预付账款4000 贷银行存款4000

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你好 1 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 2 借:应收账款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本  , 贷:原材料
2023-06-25
你好你的具体问题是什么呢
2022-09-19
借在建工程347200 累计折旧272800 贷固定资产620000
2022-07-12
你好! 借:银行存款-农行984   贷:银行存款-某行028
2020-12-11
你好 借财务费用 -证书使用费贷银行存款  
2020-12-04
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