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我想了解一下关于现在的高新企业账务处理与非高新企业有什么区别-j9九游会网址

2024-05-06 10:56

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2024-05-06 11:07

高新企业的账务处理与非高新企业在多个方面存在显著区别,这些区别主要源于高新技术企业的特殊性质和税收政策。 首先,高新技术企业的账务特点包括初始投资少、后期融资方式多样、企业无形资产多、享受优惠政策多以及政府奖励多等。由于这些特点,高新技术企业的会计核算方法相对复杂,需要按照相关法规进行,例如科技型企业研究与开发费用的会计处理等。同时,由于高新技术企业享受一些税收优惠政策,如研发费用加计扣除等,这些都需要在做账报税时进行相应的处理。 其次,高新技术企业与普通企业在税收政策上也存在差异。高新技术企业可以享受研发费用加计扣除等税收优惠政策,这需要在做账报税时进行相应的处理。而普通企业则不享受这些优惠政策。此外,高新技术企业还需要按照国家相关规定进行税务申报,如企业所得税年度纳税申报表、增值税纳税申报表等,而普通企业则按照一般的税务申报方式进行。 再者,高新技术企业的税务审计要求也比普通企业更为严格。高新技术企业需要进行税务审计,以确保企业符合相关税收政策的要求。而普通企业则一般不需要进行税务审计。 最后,高新技术企业的会计特点还包括高风险性、强调知识密集型以及环境动态性。这些特点使得高新技术企业的会计工作更加注重对知识产权的评估和核算,以及技术研发费用的核算和处理。同时,高新技术企业会计还需要及时捕捉并反映市场和技术环境的变化,以便为企业的决策提供准确的数据支持。

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相关问题讨论
你好,其实做账原理没有什么本质区别。 只是高新技术企业,所得税税率是按15% 
2021-11-03
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定,为进一步贯彻落实《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》精神,更好地鼓励企业开展研究开发活动(以下简称研发活动)和规范企业研究开发费用(以下简称研发费用)加计扣除优惠政策执行,现就企业研发费用税前加计扣除有关问题通知如下:   一、研发活动及研发费用归集范围。   本通知所称研发活动,是指企业为获得科学与技术新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)、工艺而持续进行的具有明确目标的系统性活动。   (一)允许加计扣除的研发费用。   企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,按照本年度实际发生额的50%,从本年度应纳税所得额中扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%在税前摊销。研发费用的具体范围包括:   1.人员人工费用。   直接从事研发活动人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金,以及外聘研发人员的劳务费用。[l1]    2.直接投入费用。   (1)研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。   (2)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费。   (3)用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用,以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费。   3.折旧费用。   用于研发活动的仪器、设备的折旧费。   4.无形资产摊销。   用于研发活动的软件、专利权、非专利技术(包括许可证、专有技术、设计和计算方法等)的摊销费用。   5.新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费。   6.其他相关费用。   与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费等。此项费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。   7.财政部和国家税务总局规定的其他费用。 没有职工福利费
2021-05-24
你好!账务处理,申报没有什么本质区别
只是企业所得税方面有区别,高新技术企业企业所得税按15%征收
2022-01-23
你好,其实账务处理没有什么区别,主要是高新技术企业会涉及一些研发的 另外所得税可以按15%来交,研发费用可以加计扣除。
2024-04-10
您好 这个是属于高新技术企业 多了研发费用支出的核算
2021-08-03
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