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我有个业务成本费用是去年发生的,收入发票是今年开具的,账怎么做,能不能做暂估收入,做了暂估怎么冲销-j9九游会网址

2024-04-07 09:50

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2024-04-07 09:50

您好!没明白你意思,你想把收入做到去年去?

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快账用户8141 追问 2024-04-07 09:51

是的,因为收入金额太大了,去年只有成本,没有收入,收入成本不匹配

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快账用户8141 追问 2024-04-07 09:52

我暂估了收入,现在不晓得怎么冲销,后面怎么做

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快账用户8141 追问 2024-04-07 09:54

我暂估收入的分录是:借应收账款 贷:应交税费~待转销项税额

齐红老师 解答 2024-04-07 09:54

你好,你没有确认收入的时候,就不需要确认成本。 你这个要具体知道是什么事情,要知道事情的经过才能够确认怎么做?

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快账用户8141 追问 2024-04-07 09:55

我不确认收入的话,去年就是几十万的费用,没有收入

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快账用户8141 追问 2024-04-07 09:55

这个税务会不会查

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快账用户8141 追问 2024-04-07 09:56

这个也涉及到跨年的问题,费用都是去年的

齐红老师 解答 2024-04-07 09:57

你好!这个按权责发生制来。没有成本,没有收入,只填费用

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您好!没明白你意思,你想把收入做到去年去?
2024-04-07
借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷应付账款。
2022-03-17
成本也是按照差异来调,比如成本少了就补上,多了就红冲。
2023-04-14
首先冲销之前的,借其他应付账款 贷以前年度损益调整 确认发票的,借以前年度损益调整 贷其他应付
2022-05-10
你好,先把之前暂估的红冲,然后根据发票做相应的分录。 然后把之前结转的成本金额做相应的调整 
2023-05-06
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