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老师你好!我公司雇佣了10个退休人员,计提劳务费分录怎么做呢?现在先不发放劳务费-j9九游会网址

2024-04-07 09:47

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2024-04-07 09:47

借成本费用,贷应付账款。

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快账用户4248 追问 2024-04-07 09:52

借:管理费用—劳务费  贷:其他应付款—劳务费,每个人8000元,个税应该是1280元对吗?老师,我这样做分录行吗?

齐红老师 解答 2024-04-07 09:53

可以的,可以这样处理的可以。

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快账用户4248 追问 2024-04-07 09:56

老师劳务费的个税怎么计算了?

齐红老师 解答 2024-04-07 09:58

你好,不超过4000扣800超过4000扣20%。用收入减去扣除的乘以税率。减速算扣除数。

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快账用户4248 追问 2024-04-07 10:02

税率表发我下

齐红老师 解答 2024-04-07 10:04

你好,不超过4000扣800超过4000扣20%。用收入减去扣除的乘以税率。减速算扣除数。

你好,不超过4000扣800超过4000扣20%。用收入减去扣除的乘以税率。减速算扣除数。
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快账用户4248 追问 2024-04-07 10:06

老师一个劳务人员的劳务费是8000元,个税怎么的计算

齐红老师 解答 2024-04-07 10:09

8000元×80%再乘以20%等于个人所得税。

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快账用户4248 追问 2024-04-07 11:35

老师,计提劳务费是按着这些人员的应发工资计提对吗?个税在应付工资里含着呢

齐红老师 解答 2024-04-07 11:38

是的,你这两个描述是正确的,应发。

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你好。这种入购买商品、接受劳务支付的现金
2024-04-22
同学你好, 借,管理费用等 贷,应交税费一应交个税等;
2021-04-06
你好‘ 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 等到报销的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
2021-11-04
借成本费用相关科目,劳务费贷,银行存款。
2021-01-26
如果实际发生劳务,当然可以。但加工费就是加工费,并非劳务费。
2019-07-04
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