齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你单位支付给税务局和工会的工会经费 张载金额是你账上计提的 然后,实际金额是你支付出去的 税收金额。你需要考虑一个比例,它是按照工资的2%以内抵扣,超过的这一部分,即使你实际支付了,也不能抵扣。
所得税汇算清缴职工薪酬表中,工会经费支出公司没有工会,但是每个月都计提的,这怎么填
汇算清缴职工薪酬支出调整的明细表中有工会经费支出这个明细,但是去年的工会经费是交了之后返还的这里还需要填数据吗?
汇算清缴的时间,职工薪酬纳税调整明细表,工资薪金支出和期间费用里面的管理费用职工薪酬,数字填写应该注意什么?
汇算清缴职工薪酬这个表里面的工会经费支出填的是什么
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
建筑工程公司,买的施工设备按什么入账
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
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哦哦好的,计入管理费用工会经费对吧就是支付给税局的
是的对的,是这一个的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师我还想问一下,我去年第四季度交企业所得税,汇算清缴主表上面不会跳出来是吧
你好,回答你预缴的在实际已交纳里面显示。
我交了1000多四个季度加起来,但是那个跳出来只显示3个季度
你好,你看下所属期正确吗?
税款的所属期。应该是都是在2023年1~12月份。
哦哦我明白了第四季度弥补亏损了,业务招待费60%和收入千分之五孰低对吧
啊对的,是这么做的。
本来业务招待费调增,又弥补亏了要退税,不会有风险吧
退税有风险的,因为大部分他要求的都是很严格,他不想退。他要求查账之后才能给你退。
好的,这个能调吗,还有个问题想确认一下这个固定资产本年折旧是填这一年的是吧,累计折旧是从入账到现在累计的是吧
对的对的,是这么做的。
,这个固定资产累计折旧从哪取数啊
你好科目余额表本年累计发生额呀。