齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
对的,您这个描述是正确。
24年12月企业所得税季报是填全年数,还是最后一个季度数
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
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那普票差额 不是要填一个扣除数的 那那个扣除数是写什么依据的
扣除数都是扣除咱这个工资这些。
可是普票的总金额已经是工资部分了呀 管理费开专票 工资开普票 那普票里面还需要填扣除数 那填什么
那你要是全额开票,那就是没有扣除。 是差额开票有扣除。
那这种分两张开的差额票怎么开啊 管理费开专票是5个点 这个我知道 那工资部分开普票怎么开呀 也是5个点吗
差额部分开5%的专票扣除那一部分开普通发票。
就是扣除那一部分开普票怎么开 是要选择差额开票功能吗 还是直接开 税率是几个点 (全电发票)
咱要是开两张,你就是把单独的那个扣除的管理费用单独开一张普通发票。
单独开普通发票的话 是要选择差额功能吗 开5个点?
选择差额功能开票时是税率是5 对
对啊现在就是选择差额开普票之后 里面会跳出一个让我们填扣除额的 这个扣除额是填什么就是
选择差额开票功能。然后跳出来的扣除的就是咱们扣除的工资这些填写上。
比如说差额工资部分开普通发票1000 那里面跳出来的扣除部分我就直接填1000咯?
对的就是这样对的。你就按提示的把这个1000填写在扣除里其他的自动系统操作了。