齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好找不到原因这个不介意处理建议你还是去打灰单然后按回单入账一笔一笔对就能你好找不到原因这个不介意处理建议你还是去打灰单然后按回单入账一笔一笔对就能找到你好找不到原因这个不建议处理,建议你还是去打回单,然后按回单入账一笔一笔对就能找到原因。
甲公司为增值税一般纳税人,原材料按计划成本核算.2022年3月2日.购入原材料一批增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税税额为1300元,原材料尚未验收入库,该企业开出并经开户银行承兑的商业汇票一张,面值为11300元、期限5个月,以银行存款交纳银行承兑手续费6元增值税税额0.36元。不考虑其他因素,下列有关会计处理正确的是()。a若到期企业无力支付票款:借:应付票据11300贷短期借款11300b到期支付商业汇票款:借:应付票据11306.36贷银行存款11306.36支付商业汇票承兑手续费借应付票据6.36贷银行存款6.36d开出并承兑商业汇票购入材料:借材料采购10006应交税费--应交增值税(进项税额)1300.36贷:应付票据11306.36
工商对账单借方是同城票据交换差额户,贷方是我公司银行,30000,公司余额30000元,查不到原因了太早了,借银行贷其他应付款同城票据交换户,注销时借其他应付款贷营业外收入可以吗,还是正确做法是怎么样
工商对账单借方是同城票据交换差额户,贷方是我公司银行,30000,公司余额30000元,查不到原因了太早了,借银行贷其他应付款同城票据交换户,注销时借其他应付款贷营业外收入可以吗,还是正确做法是怎么样请问
老师,请问,我公司是做工程的小规模纳税人,我们承包了项目完成后,开票给甲方是:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交销项税额,但是这个是没有进项票的,所以我现在都是暂估入账的,借:主营业务成本,贷:应付账款,现在我这个应付要怎么样才能冲减掉,收到甲方的钱给施工队了,付款是直接公司借款的形式转到老板账户支付的,借:其他银行收款,贷:银行存款,那我其他银行收款又要怎么样冲减呢?
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
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如果你要是注销了你这样处理可以转到营业外收入。
打回单了,回单对账单对方账户写的就是同城票据交换户
这个要是找不到原因,现在想注销就按你说的这个处理可以。
那单这一笔同城票据交换户回单怎么入账
那您说一下具体业务情况。
不知道啥业务15年的,也查不到,怎么做账
就有回单,对方账户打给我们3万,对方账户是同城票据交换差额户
不知道什么钱不好做呀?借银行存款贷应收账款先这样写着找到原因可以调整。
为什么是应收,哪家应收会是同城票据交换差额户
不能挂其他应付款吗
因为不清楚你啥业务。你也没有说是谁欠谁的,你只说你们收到了3万?
那你把业务需要准确描述,我才能写出准确科目。现在只能说暂时是这样处理,已经补充了,找到原因在更正。没有业务写不出准确科目