齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同城票据交换差额户这个不也是个账户吗
24年12月企业所得税季报是填全年数,还是最后一个季度数
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
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那分录怎么写
也是交换差额户银行号就可以了
具体怎么写
借银行存款——银行名称 借银行存款——交换户名称
不对啊,我们银行余额是增加3万的,您这么写没变余额
是什么导致增加的,同学
不知道啊,15年没法查
1、先做银行长款盘盈会计分录。 借:银行存款 贷:待处理财产损益 2、然后,写说明,领导签字后做帐 借:待处理财产损益贷:营业外收入
挂其他应付款同城票据交换行吗
其他应付款以后会付吗,不付就一直挂在账上。
那不知道啊,不行就注销转营业外收入
对的,同学,就是上面的分录
我是说做账先入其他应付款,注销是借其他应付款代营业外收入可以吗
不可以,你们是银行存款的问题
那找不到,为什么不能挂其他应付款
你是说银行存款少了3万,不是说其他应付款的问题,
不是啊。银行刚开户,第一笔收到同城票据交换3万,银行余额增加3万,
对账单借贷不是和做账相反吗,银行怎么会少
哦,你这个银行余额是增加3万的,那你们是找不到银行存款这个差额,就是我上面的分录