齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 买的小货车59800,折旧34086, 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 25256.5, 累计折旧34543.5, 请问您这个累计折旧金额到底是多少啊 怎么不一样啊
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
建筑工程公司,买的施工设备按什么入账
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
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固定资产本月买的,34543.5
1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 59800-34543.5=25256.5 借: 累计折旧34543.5, 贷:固定资产59800。 2、取得清理收入: 借:现金17000, 贷:固定资产清理 17000/1.13=15044.25 贷:应交税费-应交增值税-销项增值税15044.25*0.13=1955.75 3、结转清理净损益, 借:资产处置损益 25256.5-15044.25=10212.25 贷:固定资产清理10212.25 你分录金额没有错误啊 您确定固定资产原值跟折旧金额都是正确的吗
11月卖掉的,折旧11月也在计提
分录没有错的 对的
金额也是对的吗,
对的 金额也是对的 我给您验证了一遍啊
为什么有差额呢
您固定资产就只有这一项?
这是全部是
10月份固定资产原值4013236.08 11月份固定资产原值4013236.08+29000=4042236.08 固定资产清理前原值正确的 您这账面有账面净值负数的 还在继续计提折旧? 您说的不一致是哪个数据
账面净值负数就不能再提折旧是吧,10有项应该计提81.48,但账面净值75.66,那我11月就计提75.66可以不
对的啊 早就不应该计提了 您留了残值 但是计算折旧的时候 残值没有减掉后计提吗 比如第一行 累计折旧金额最多计提128000*0.9=115200 还要留12800在账上 您这早就没有了 相当于没有预留净残值 就是写了看看的 不预留净残值 128000/10/12=1066.67 而且每个月计提折旧的金额应该是这么多 您的也不是 这表格问题比较多啊
资产负债表中固定资产账面和固定资产折旧表中的账面净值合计不一样,资产负债表中的固定资产账面多
上期的金额是一致的吗
上期是一致的
把您资产负债表截图一下可以吗
而且负数的账面我也都改过来了
好的,马上
负数的账面您多计提了 是已经把多计提的红冲回来了吗