齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,发票来了不管金额多少都是把暂估的做负数,再按照发票做账
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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老师就是我暂估的是10米 发票来了7米 这样 我就先做负数7米对吧
对,冲销七米,再按照发票七米做账。
同样的商品 我原来进一些205元的 后来进来的就是402的 这样我要是卖出的是205元的 结转成本时就得结转205元的吧 我都弄糊涂了
对,你得按照您实际采购的进价来结转成本
哎 我结转时 是按照数量金额栏的最后单价余额结转的 这样不对吧 我觉得是加权平均价 就给结转了
对,严格来说这么做的不对的
老师 我估计入账时单价340元 回来发票时单价是350元 我冲估价时单价得按哪个冲呢
按照你估计入账时的单价冲销也就是340
老师 我估价入账时数量是2555回票数量2518.怎么我红冲完数量金额栏数量是平的呢
那你看看是不是之前有余额呢?