齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
是按照当(月销项 进项税额)的万分之三算的
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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指的是专票吗?的不含税金额吗?
这个购销合同减半征收吗?计提分录怎么写?
专票和普票的都得算到里面的
是指的主营业务的进销项吗?
是没错,你可以这么理解的,就是你采购的金额加上你销售的金额
印花税=(月销项不含税金额 当月进项不含税金额)*万分之三 是吗?
对,没错的,是这么算的
减半征收吗?计提分录怎么写?
如果你是小规模纳税人或者是小微企业的话是可以减半征收的
计提分录怎么写?也是当月计提,次月缴纳吗
借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款
一般都是当月计提,然后再缴纳就可以
印花税购销合同这种现在是自觉申报吗? 我们核定的印花税税目是营业账簿按年申报的? 从来没有申报过合同的印花税
对,这种都是企业会计人员自觉申报
不申报没事吧? 老板说怎么突然多了个这个税,之前都没交过
你不申报的话是会存在风险的,税务局不一定会查
印花税是做什么的?是什么税
印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受的凭证征收的一种税。印花税的征税对象是印花税暂行条例所列举的各种凭证,由凭证的书立,领受人缴纳,是一种兼有行为性质的凭证税。
不是,这个我知道,不知道怎么跟老板通俗易懂的解释。 老板之前从来没有听说过合同要交印花税
我的理解,其实国家就是为了多征税,所以才才让你们交的