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你好,辅导班公司,有一笔学费需要退款给家长,金额是2380,一当时收到学费5000元,现在孩子上了一半课需要退费,退2380,已经退给家长了,当时收到这笔钱的分录是,借:预收账款-j9九游会网址

2023-12-24 16:55

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-12-24 16:56

您好,同学,直接在这笔分录上用负数

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您好,同学,直接在这笔分录上用负数
2023-12-24
同学,你好 借:预收账款_培训费  -2380 贷:主营业务收入  -2380
2023-12-24
您好,你的问题是什么
2023-12-24
你好,相当于是转了一笔795.5元的金额从银行支出去,没付成功又退回795.5元,可以直接借:银行存款795.5贷:银行存款795.5,下次支付成功的时候再做你原本冲销预收账款的分录
2024-02-27
 你好;     你没有取得发票; 但是实际是3月发生的; 可以  含税金额暂估做账的 ; 到时取得专票后 ; 你们在根据专票做账 : 借  销售费用; 进项税贷 银行存款。 你看看总得付款金额是  5000还是4000 ?     优惠金额是否 在专票 体现的   
2022-05-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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