齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借其他货币资金 管理费用负数 贷进项转出 借预付账款厂家 贷其他货币资金
老师,为啥是管理费用
你好,当时你的保险做了哪个科目冲哪个就行。
老师,是厂家赠送的交强险,刚到返利池,不知道怎么做!
老师你好
借其他货币资金 管理费用负数 贷进项转出
不懂老师
老师我是内账,我不懂你做的啥意思,为啥是管理费用
没有退到公司账户,做了其他货币资金代替的。这个能看懂吧,然后管理费用放到了借方,负数表示红冲。因为这个专票需要进项转出贷方发生额还有哪一个不懂?
为啥用管理费用?老师
你之前保险做了那个科目的
支付出去的的保险做了那个科目
老师没有支付,
就是厂家赠送的
那你们开红色信息表是开的什么业务的?
给他开的那张发票的
销售折让
汽车的发票吗 是的话已经销售了改主营业务成本没销售的做库存商品
是的老师
更不明白了
交强险跟库存商品有啥关系
他对你的产品优惠不是吗
你的产品开的销售折让
那赠送交强险的账务处理
冲产品成本了 就别做其他了的 正常的冲保险 保险一般做管理费用
老师,我保险费没有支出,厂家的政策,给的交强险!
老师,那收到厂家赠送交强险,怎么做账务处理
借其他货币资金借主营业务成本负数贷应交税费、应交增值税进项转出。
我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
请使用微信扫一扫登录
微信扫码加老师开通会员
职称:注册会计师,税务师
会计问小程序
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
免输入更快更安全
老师,为啥是管理费用
你好,当时你的保险做了哪个科目冲哪个就行。
老师,是厂家赠送的交强险,刚到返利池,不知道怎么做!
老师你好
借其他货币资金 管理费用负数 贷进项转出
不懂老师
老师我是内账,我不懂你做的啥意思,为啥是管理费用
没有退到公司账户,做了其他货币资金代替的。这个能看懂吧,然后管理费用放到了借方,负数表示红冲。因为这个专票需要进项转出贷方发生额还有哪一个不懂?
为啥用管理费用?老师
你之前保险做了那个科目的
支付出去的的保险做了那个科目
老师没有支付,
就是厂家赠送的
那你们开红色信息表是开的什么业务的?
给他开的那张发票的
销售折让
汽车的发票吗 是的话已经销售了改主营业务成本没销售的做库存商品
是的老师
更不明白了
交强险跟库存商品有啥关系
他对你的产品优惠不是吗
你的产品开的销售折让
那赠送交强险的账务处理
冲产品成本了 就别做其他了的 正常的冲保险 保险一般做管理费用
老师,我保险费没有支出,厂家的政策,给的交强险!
老师,那收到厂家赠送交强险,怎么做账务处理
借其他货币资金借主营业务成本负数贷应交税费、应交增值税进项转出。