q

税控技术服务费,缴纳时做 借 管理费用280 贷银行存款 280,发生递减时做 借 应交税费-j9九游会网址

2023-12-04 18:39

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-12-04 18:40

同学,你好 这个就结转到应交税费-未交增值税

头像
快账用户1978 追问 2023-12-04 18:42

借  应交税费_未交增值税 280  贷应交税费_应交增值税(减免税款)280吗

齐红老师 解答 2023-12-04 18:42

同学,你好 嗯嗯,是的

头像
快账用户1978 追问 2023-12-04 18:44

老师,还有我们今年借款合同免征印花税,收到的退还的印花税退税款,做借银行存款,贷税金及附加对吗

齐红老师 解答 2023-12-04 18:45

同学,你好 嗯嗯,是的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
相关问题讨论
同学,你好 这个就结转到应交税费-未交增值税
2023-12-04
1、实际支付的金额ou 借:管理费用 贷:银行存款 2、按规定抵减应交增值税应纳税额时: 如为增值税一般纳税人的, 借:应交税费——应交增值税(减免税款); 贷:管理费用
2020-05-21
您好 3.借:借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税280 贷:应交税费—应交增值税—减免税款280 其他分录正确的
2021-04-12
你好这个借:管理费用280贷:银存   按这个做抵减时借:应交税费-减免税款280借:管理费用-280
2021-05-28
同学你好 很高兴为你解答 是的 减免税的明细科目也是要进未交增值税的明细账的
2022-05-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

  • 保存到桌面
  • 微信公众号

    扫一扫,关注公众号
  • 售前咨询

    快账j9九游会网址官网售前咨询

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
网站地图