q

你好老师,员工的培训费我入职工教育经费了。您看是这样做分录吗:借管理费用-j9九游会网址

2023-11-22 09:31

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-11-22 09:32

你好!支付费用:借应付职工薪酬-职工教育经费,贷银行

头像
快账用户9602 追问 2023-11-22 09:33

是的。支付的时候是这样做吗?

头像
快账用户9602 追问 2023-11-22 09:34

老师,我看之前会计做的账是这样做的,您看这样做对吗,直接做一笔账:借应付职工薪酬-教育经费,贷银行。这样应付职工薪酬还出现负数了

齐红老师 解答 2023-11-22 09:35

你好!这是支付,然后还要结转到费用中

头像
快账用户9602 追问 2023-11-22 09:35

老师,那先做结转费用呢,还是先做支付呢

齐红老师 解答 2023-11-22 09:36

你好!你们是先付款还是先收到发票?

头像
快账用户9602 追问 2023-11-22 09:36

老师,如果我修改之前的凭证,我是直接冲销再做一个新的分录还是直接做一个修改记号凭证再添加一个结转费用的分录呢

头像
快账用户9602 追问 2023-11-22 09:37

来了发票付款,给员工报销的培训费,都是一起的

齐红老师 解答 2023-11-22 09:40

你好!修改的话个人建议红冲之前的在做蓝字正确的,发票付款同时的话做复合分录一张凭证上都做完

头像
快账用户9602 追问 2023-11-22 09:40

好的谢谢老师。麻烦您了

齐红老师 解答 2023-11-22 09:45

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
相关问题讨论
你好!支付费用:借应付职工薪酬-职工教育经费,贷银行
2023-11-22
你好!你的分录是对的。
2020-12-05
你好 反过来了 是先计提 借管理费用 贷应付职工薪酬-职工教育经费 然后支付时 借 应付职工薪酬-职工教育经费 贷银行存款或库存现金
2021-06-03
同学你好 对的 是这样的
2023-01-10
你好,对的分录是这么做的。
2021-11-10
相关问题
相关资讯
  • 保存到桌面
  • 微信公众号

    扫一扫,关注公众号
  • 售前咨询

    快账j9九游会网址官网售前咨询

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
网站地图