齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好!支付费用:借应付职工薪酬-职工教育经费,贷银行
老师,公司缴纳的培训费,这样做分录可以吗 借 管理费用 办公费 贷 应付职工薪酬 职工教育经费 借 应付职工薪酬 职工教育经费贷 库存现金
继续教育培训费计入 借:管理费用-职教培训费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费,对吗?
老师好,公司经理年培训费用49800元,按月分摊 ,做账分录计提:应付职工薪酬-教育经费,贷银行存款 分摊分录:借管理费用-教育经费,贷:应付职工薪酬-职工教育经费吗?
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是的。支付的时候是这样做吗?
老师,我看之前会计做的账是这样做的,您看这样做对吗,直接做一笔账:借应付职工薪酬-教育经费,贷银行。这样应付职工薪酬还出现负数了
你好!这是支付,然后还要结转到费用中
老师,那先做结转费用呢,还是先做支付呢
你好!你们是先付款还是先收到发票?
老师,如果我修改之前的凭证,我是直接冲销再做一个新的分录还是直接做一个修改记号凭证再添加一个结转费用的分录呢
来了发票付款,给员工报销的培训费,都是一起的
你好!修改的话个人建议红冲之前的在做蓝字正确的,发票付款同时的话做复合分录一张凭证上都做完
好的谢谢老师。麻烦您了
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢