齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你能分别带上金额填写这个分录吗?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1付款后:假如正常金额 借 应付账款-应付货款结算 1130 贷 银存 1130 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 1000 应交税费-进项税 130 贷 应付账款-应付货款结算 1130 3 然后入库 借 库存商品1000 贷 应付账款-暂估应付款1000 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
你好,已经没有余额了,你看下借方应付账款应付货物结算,借方是1130,贷方第二个分录里面是1130,没有余额了吧。然后你再看暂估应付款,借方是一个1000,第二个分录,然后第三个分录是贷方1000。
那个金额是我举例的,按理说应该是这样结平的,就是实际上有家供应商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款-暂估应付账款的贷方余额35000,这家供应商很多次这样的采购,找不出具体是哪一笔明宇结平,或者是以前付款的金额和开票或实际发货的数量不一致,就是现在这家现在应付账款下两个二级不平
去看下你账上是怎么做的。
第一 这家我找到的记录是15年就开始频繁的有,数量很多,但是来回的分录就是这样的,我找不出具体是哪几笔遗留的,差不多没有一一对应的。第二 现在实际上公司跟这家的款、票、货是结清的,应该是以前公司财务账错了 第三 我是想要更正结平,请问账务处理该怎么处理
只有这个应付账款暂估和应付货款结算不一致是吗?如果是的话,它两个对冲,然后剩余的差额做营业外收支。
这是以前的我搜了其中一年的,麻烦老师帮我看一下,这个太多了,我不确定是不是还有其他的也会影响他
不是的,看余额,截止到这个月的余额。
这个月的就是应付货款结算借方3600,暂估应付账款贷方35000,按理说应该都是0才对,就是 不知道具体是怎么搞不平的
借应付暂估款贷应付货款结算3600。 借应付账款暂估,贷营业外收入35000-3600
就这样结平,不用做差错更正?
是的,对的,是这么做的。