齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借预付账款,贷以前年度损益调整。把多做的红冲。
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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但2021年做的主营业务成本,是不是该 借以前年度损益 贷主营业务成本 先把2021年红冲
还是直接做一笔 借:预付账款35万 贷:以前年度损益35万 就可以了
借预付账款,贷以前年度损益调整做这个。
哦就只做一笔哈,老师
对的,是的,是这么做的。需要纳税调增的。然后以前年度损益调整月末结转到利润分配。未分配。
纳税调增的原因是?
2021年做的成本要调增哈
它不属于2021年的成本。
哦哦,谢谢老师
不用客气,工作愉快。