齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 可以 的 直接入账 年报时调整 最好对公付款的
老师你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了,然后呢,反正因为跑业务,然后嗯你送礼嘛,他买了一些东西,嗯然后开了发票了作为业务招待费,他是用自己的微信的钱转账的,然后就是这一步,我可以做到分录,是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人,嗯,然后嗯我再写一张报销单,嗯,再附上一张报销单,然后再从对公账户把这笔钱划给法人,这笔分录就是做嗯,借其他应付款,法人贷银行存款,您看这样做可以吗?
老师你好,然后我们公司打算购进一台设备2000块钱,然后这个没有进项发票,但是也得入账嘛,然后对方给我们开收据,您看我可以直接嗯把对公账户的钱转给法人,然后明细标注上报销。购进设备款吗?这样可以吗?嗯,要不然你看还得法人掏了钱之后,我再从对公账户上转2000给他,其实最终还是从对公账户上转给他,这样的话一步到位可以吗?
老师你好,我想问一下啊,我们法人嗯去购买这个设备,嗯,然后呢,这个钱他没走对公,就是对方也不给开这个发票,但是给开收据,你看收据上写他们,就是收据上是这样写,你看行吗?就是说嗯我们法人付的钱,就是付款人写的是法人的名字,然后收款人是他们公司的名字,然后开个收据盖个章,然后等到我们那个对公账户上,然后把这个钱报销给法人的时候就是直接转给法人了,就是嗯,就拿这些凭据嗯做凭证。可以吗?就是收据上写的是法人付的款,然后到时候我们对公账户上再把这个钱报销给法人,嗯,就是这样有有一个连贯的逻辑,这个没问题吧?
老师你好,我想问一下公司购进设备法人去买了,然后对方不给开,发票只能开收据,但是就是这个我们也得先入账,然后收据是嗯法人的名字付的款,然后呢,我们对公账户又转给法人的这个钱报销的这个钱,然后用这两笔这个入账可以这两笔凭证入账可以吗?就是法人付款的收据,还有银行对公转给法人报销款的这个收据可以吗?
好的,老师还想问你一个问题啊,就是我们公司公司购进货物了,对方给我们开发票以公司名义,但是嗯我们转账付款的时候,他们给我们提供的是个人,然后让他们写一个这样的证明行吗?就是公司委托个人,嗯收款证明就是公司某某公司税号,然后是委托谁谁谁,然后身份证号,嗯收取什么货款多少钱于什么时间,然后落款写上嗯委托方受委托方,然后签上字,您看这样行吗?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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好老师,您的意思就是说,嗯最好是对公转对公吗?
就是说因为我们这个设备,我们购进的这个设备,对方不给我们开发票,所以我们只能,只能自己先付钱,再从对公账户上报销,或者是先从对公账户上转给个人,然后个人再支付给个人这样行吗?
你好 付款这样可以的的
好的老师就是如果说进项对方不给我们开票的话,我们正常入账就可以了是吧?到年底是不是再调增就行了,这就是一个完整的流程
你好 是的 是这样流程对的
好的老师就是这种进项不开发票,我们付款的话,嗯就是可以嗯,先从对公转给法人嗯,然后法人再付款,这样也是可以的是吧?
你好 付款方式约定是可以的
老师,我还在问一件事情,就是法人和股东没有在个税里申报员工工资,但是平时跑业务什么的都是报销给法人和股东,这样可以吗?
你好 可以 单位业务可以报
好的老师就是法人和股东,他们报销是正常报销,但是就是他们没有在单位里录入员工,嗯,这个没有录入员工也能报销吗?
你好 真的可以报销的
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
唉,老师你好,我想我想再问一下,就是说,我们单位要法人去购买设备了,但是对方不给我们开发票,我们要收据入账,然后那个对方他可能不愿意用公司或个体户的名义给我们开,他开通个人的话给我们开这个收据,我们入账行吗?
你好 不行 是单位开收据才可以的
嗯,就是说个人他给开的这个收据,嗯,不能就是用作那个进项的用作进项嘛,就是说,嗯,就是入账嘛,反正就是他也不开票,就是入账的话,个人开给我们的票不行吗?
你好是的 是收款单位给开收据这样才行 不然后面找你收款你咋办
后面找我们收款,嗯,就是直接打到我们对公账户上,嗯,我们是给他们开发票的
你好 最好是转对公的 没风险