齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好。这个可以估算使用寿命的就需要计提,然后咱需要摊销,如果咱摊销有错误的也可以调整。
是这样,我们自行研发的项目2018年年底形成无形资产,2019年这个项目又进行了完善和在研发,增加了无形资产的价值,可是2018年形成无形资产后一直在摊销,我不知道2019年结束后怎么进行摊销 是按2019年在研发后的无形资产价值进行摊销还是两年的价值分开摊销
老师你好,无形资产摊销加计扣除必须得是自己研发的无形资产嘛?企业购入的无形资产摊销额不可以加计扣除嘛?
选择第三季度享受研发费用加计扣除政策,形成无形资产的摊销额是按照9个月计算还是12个月计算,包括本年形成的无形资产摊销和以前年度形成的无形资产摊销吗?
无形资产必须摊销么?可以调前三年的帐进行摊销么 ?
老师,无形资产的摊销怎么做分录?比如借无形资产1200,进项b,贷银行存款120 b,分2年摊销 时,每月借无形资产摊销50,贷累计摊销50还是贷无形资产50呢?
建筑工程公司,买的施工设备按什么入账
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
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如果是前面遗留下来的没有无形资产余额,2020年就没有了 但是忘记调整了 现在想调整 如何在前三年的财务报表里调整
前面历史遗留下来的无形资产,目前也不知道是什么 想在2020年就调整为0,如何进行调整呢?
这个咱需要看一下具体情况,就是说看咱处理的时候摊销是什么样情况?
现在咱要清楚一下咱们因为什么调整的,调整的原因是什么?根据这个咱们才能做出具体的调整处理。