齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
原值填写500 账载金额500/三,税收金额500/3
老师公司在筹建期间发生的装修费,计入长期待摊费用分3年摊销,借:长期待摊费用—开办费 36万 贷:银行存款 36万 每期摊销借:管理费用—装修费摊销 1万 贷:长期待摊费用—开办费 1万,筹建期结束摊销的费用是计入管理费用 —开办费,还是计入管理费用?
老师,筹建期间,开办费计入长期待摊费用-开办费。筹建期间结束后,开办费分3年摊销,汇算清缴填表我是这样理解的,对吧?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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筹建费用500万,但其中有10万是招待费用,10万ⅹ60%=6万, 4万要调增
所以税法认可500万-4万=496万, 但我不知道这里的纳税调整,第一年要填写多少
你好 税收金额填写500/3-4