齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,建筑公司借给房地产借款 借:其他应收款,贷:银行存款
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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老师,为啥不是借短期借款呢?
你好,短期借款,是单位向银行借款才使用的科目。
单位向单位借,单位向个人借,用其他应付吗?和单位借给单位或者个人;用其他应收吗?
你好,是的,是这样的
老师之前跟个人借和借给个人单位的都做了短期借款,这有影响么
你好,需要做调整分录调整过来
还有老师,环境保护税需要计提么?怎么做账务处理?》
你好,环境保护税需要计提,计提分录是 借:税金及附加,贷:应交税费—环境保护税
老师,借的已经还了的话还需要调整么?
你好,是的,需要调整(毕竟科目都错了)
老师,如果是以前年度的了,还需要调么?
你好,是以前年度的,也需要调整的
老师,为什么呢?
你好,有错误就需要调整 不能因为错误了,而且是以前年底的就不管啊
好的老师,还有老师,你们建筑公司进项税额怎么管理的?是当月有进项发票就对应勾选?还是按项目有销项的时候才对应勾选?
你好,没有统一规定,看单位对增值税税负的控制。 可以取得发票的时候认证,也可以有销项的时候再认证
那老师,如果说其中一个项目前期有投入,有进项发票,已经勾选抵扣,但是中途烂尾,没有拨付工程款或者工程款拨了一部分,销项发票未开具或者开具了一部分,这种情况后期会不会让企业进项转出之类的
你好,这种情况,是不需要做进项税额转出的