齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你看一下你的年初数据,能重新填写吧。
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
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老师的意思是按照重分类后的数据申报9月财务报表,然后修改期初数据?可以修改吗老师,我没有试过
正常重分类后,往来科目的期初数据会不会变化,我这里是变化的
会的 你本来当时就应该重分类 出现负数不合理
我看了一下,6月申报时应收账款就是负数,当时没在意,现在怎么处理呢老师,如果现在重分类了,那前面两个季度已经申报没有重分类的,期初数据可以改吗
你好可以修改 修改是可以修改的
正常修改报表是要扣分的啊,现在按照重分类后申报了,数据比对不一致会不会有风险?具体怎么修改呢老师
那你别修改了。修改一整年的都需要修改。
那我9月怎么申报,按照重分类还是不重分类?
按照不是重分类的来申报。
那应收账款是负数可以吗老师
不可以,你已经申报了,你只能按照这个来申报吧
那后面四季度估计应收账款还是负数,现在申报负数,后面年报也得是负数啊?这种情况跟按照重分类后申报比对,哪个风险提示大呢老师,按照重分类申报,没有影响利润表的呢
年初都是负数 期末余额重分类就行了 你税务不管没关系 要求调整的你们就得调整
老师是说这样申报的话,明年年初都是负数吗? 您说的期末余额重分类就行了是什么时间重分类? 年报也得按照不重分类的负数是吧
不是 今年年初填写负数 明年的年初看今年年末 年报也不重分类
今年年初不是负数啊老师,没有懂这句话,我什么时间重分类呢?应收账款负数的话,税局一般不得管吧老师
老师,9月资产负债表没有重分类应收账款是负数,重分类后,往来科目期初数据也变了呢, 年初数据不是负数吗
这里的负数是期末余额是负数,期初数据不是负数,现在三季度和四季度都按照不重分类的申报,那我什么时间开始重分类呢?
那你修改了期末,为什么会影响期初?资产负债表它是年初数据,它每年的年初数据都是去年12月末的,也就是一到12月份, 三季度第四季度都是按重分类之后的 还有你资产负债表的年初不是上一个季度的季度末