齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,1借银行存款,贷其他应付款,应交税费应交增值税,售后回购处理,2确认收入,3固定资产
老师,我新到一电商公司,是2016年成立的,是个美籍华人,公司注册后他就出国了公司就没人管,银行账户也就冻结了,最近又开始重新运营两个月了,但他的银行账户是冻结状态,他们其中一个股东就用他另外一家卖纯净水的公司来走流水,每天进出流水多,用别人公户收款,用的私户客户在商城提现, 就是商城每天都有人充值总额是在十万左右,每天有人提现在八九万左右,前期纯净水公司收的充值款在后面公司账户解冻后都又转入公司基本户,有45万转入公户,后面在公户上正常进行充值,提现。这种外账我该怎么处理呢, 老师,公司是在自己的商城拼团,是一种有机产品大礼包,十人成团,每人每次是1200元参与,只有一人能拼中,另外 九人是有助力奖,助力奖会随着拼团次数还有等级不一样,等级是指他推荐过来的人,每人参与一次,推荐奖就是2元每次,助力奖最低等级的人也是九次后就是助力奖36元每次,每个人都会中,就是公司的收入,公司仓库会邮寄大礼包。中了十次后就出局了,奖金15000,每次提款扣掉3%的手续费,但平台上的钱是可以随时提现的,所以客户当时是充值到平台,后面提现时就
东海公司,南航公司两个投资人决定合股投资8000万元经营一家商城,其经营范围主要为服饰,家用电器和日用百货,并开设一个冷饮店,以租入三层楼房一栋,其中一楼经营日用百货,二楼经营服装,家用电器,三楼为冷饮店。营业执照已办妥,准备开业。请为公司设计一套会计制度,监视前调查获得以下资料。公司名称为江河商城有限责任公司,已在银行开立账户,除两家和股投资外,还准备向银行贷款和吸收他人资金,但他人投资不作为股份,只作为长期应付款,按高于同期银行存款利率10%利息商城和冷饮店均需重新装修后方能开业,需购入收款机,货架,柜台,音响设备,桌椅等设备,输车辆冷饮店的收入作为非主营业务收入处理。商城购销活动中,库存商品按售价记账,可以赊购赊销。故请的安保保洁人员若干人每月按计时工资计发报酬,奖金视营销情况而定,房屋按月缴纳租金,按规定缴纳增值税,所得税,城市维护建设税和教育费附加税率按国家规定执行。我是公司要求管理费用,销售费用等共同费用应在商场和冷饮店之间按比例分摊利润,要按商场和冷饮店分分别计算税后利润,按规定提取公积金。问题与任务:江河商城有限责任公司应如何设计会计科目?
老师,我给你讲一下我们公司的情况,我们公司主要经营小型售卖机,售卖机是我们从厂家拿货,售卖机里面装产品,终端客户二维码扫码入微信商户平台,微信商户平台有基本户和运营户,基本户都是终端客户扫码转钱进入的账户(只收款),运营户是投资人分润及涉及到运营付款账户(付款账户),①我前期收到股东购买的机柜款30万元(1000台,300元价格卖给投资者),2年后以150元的价格回收,我应该怎么入账??②售卖机上有二维码,终端客户扫码入微信商户平台,我要确认收入么??③这种售卖机柜我是作为库存商品还是作为固定资产??
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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投资者投入的30万,我要全部放入其他应付款,我还要交增值税么?2年后这个机柜我会回收,这个应交增值税,汇算的时候我要调减??,
投资者投入的30万,借银行存款,贷实收资本等科目,柜按售后回购处理
售后回购怎么处理呢??
借银行存款,贷其他应付款,应交税费应交增值税
意思是机柜回收的时候,我再确认150元/台*1000台=15万的收入么??再交税???
等下,是您买后卖方回收还是您给使用方使用后您企业回购
我企业把售卖机机柜卖给投资者300/台*1000台=30万元,后期我们铺入市场,补货,售后都是我们帮忙弄,2年后,我们以150元/台的价格回收,请问怎么做账??
您好,那您借银行存款300贷其他应付款,应交税费应交增值税
意思是我还要交增值税么??汇算我要调整么???
是的,需要缴纳增值税,除非您不开票,
汇算清缴不需要调整
我们没有开票,我就计入“其他应付款”,2年后以150元/台价格回收,这个售后回购,我怎么记账?
是不是按售后回购处理,差价(300-150)*1000台=15万元,2年平均分别确认7.5万元的租赁收入呢??
没有开票也得按增值税规定计算,按无票收入申报
分录已经回复了两次
是的,可以按租赁处理
我们把售卖机机柜卖给投资者,1000台,300元/台,30万元收到,借:银行存款30万 贷:预收账款 30万元,2年后,按150元的价格回收,我每月按差价150*1000/2年*12个月=0.625万元确认收入,借:预收账款0.625万 贷:其他业务收入0.6188万 应交税费(增值税)0.0062万元,每个月的这个分录固定,满2年后期收回,借:预收账款 贷:银行存款,这样可以么???
不可以,一次确认增值税
这个有什么依据没呢?必须一次性确认增值税么???
租赁业务,增值税在收到款项一次性确认
是不是应该这样处理,
您好,实际按150万元计算增值税,因为还有150是需要支付的