齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,可以先挂到预付账款科目的 借预付账款 应交税费应交增值税 贷银行存款
您好,老师,请教一个问题,因为我们是二包,一包要求我们把发票开过去,总金额270万,但是工程进度很少,现在又搁置了,所以成本发票缺,企业营业利润大,能不能按进度确认收入,这样就不会导致利润那么高,交太多的所得税
老师,我们公司由于开票人员的失误,将含税金额开成了不含税金额,导致我们公司多交了税费,现在查账时发现了想追回原票红冲,但客户说发票丢了,他们当时拿的也是我们寄过去的复印件,而且还是一张普票,所以现在不能红冲。我们就想把这笔税费做损失,请问该如何写分录?
老师我想咨询一个问题 例:我们公司收到专票金额180万(不含税) 税金20万,我们开出去的专票金额是160万(不含税) 税金16万,但是我们老板想交1万的税金 ,所以我们进项税抵扣的是15万,还有5万的进项税。老师我想问两个问题 问题1:我们还有5万的进项税没有抵扣,这没有抵扣的进项税计入什么科目。2、那剩下的成本又计入什么科目。麻烦老师帮我写一下分录,谢谢
您好老师,是这样的,我们公司是服务类的,现在一个困难是成本票金额多了,进项税不会多,导致亏损不能交所得税,所以现在想办法把一部分成本票金额挂到别的科目,计入成本,但是分录应该怎么写不会,谢谢老师帮忙解决下
老师好,麻烦问下,我们公司是建筑公司,以前成本票来了是直接入成本,然后结转损益,年末对外开票不多,导致利润表的亏损金额有点大,老板嫌报表不太好看,我现在想把来的成本做到存货里面去,以后结算的时间在结转到成本里面去,就是现在启用了成本的科目了,以前没有启用,这样改变做账方式税务上有什么风险吗?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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之前已经做到成本,现在要怎么重新做?,所得税本来报过,现在要重新更正,所以财务报表要重新填
具体应该怎么写
还有这笔款还没付
老师给你调整一下
调整分录是如下的
借预付账款 贷成本费用
好的,我试下谢谢老师
以后需要应该可以转出来吧?那分录应该怎么写
不客气,老师应该的
以后转出成本的话 借成本 贷预付账款
老师我是要把成本降低,这样挂科目完去看损益表,上面的成本还是原来那个数,还是我哪里错
成本贷方减少的,如果是利润表还是那个金额,看看是不是没过账导致的
怎么过账?
审核,审核完结转到本年利润 或者学员做账,成本负数试试