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老师,小规模商贸公司销售和进项的税收编码不一致,销项的税收编码是根据诺诺查询正确的,进项的是他们专管员让只能开那一个类目(只有一个经营范围),他们就把销售的所有东西都按那一个税收编码开。咨询了当地的税务热线,说是零售环节大类不是很离谱没关系。现在是我把开出去的收回跟着进项的开,还是让供应商写个情况说明放凭证里备查?-j9九游会网址

2023-09-12 13:50

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-09-12 13:58

您好,同学,请稍等下

齐红老师 解答 2023-09-12 14:11

可以的,可以这么做的。

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快账用户5843 追问 2023-09-12 14:23

我让供应商写个证明,说明一下为啥只开这一个编码,附在发票后面做为备查,这样也可以是吧?

齐红老师 解答 2023-09-12 14:43

可以的,可以这么做的。

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快账用户5843 追问 2023-09-12 14:55

是真实业务,货物名称和规格型号都一致,只是进销编码不一致,查的话最多是发票开具不合规,这个没大的税务风险吧?

齐红老师 解答 2023-09-12 15:11

这个需要看你税务局了,你税务局回复的不是没有问题 按照你税务局来就可以的。

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快账用户5843 追问 2023-09-12 15:19

嗯,这种情况不算虚开吧?

齐红老师 解答 2023-09-12 15:35

是的,这个不属于虚开。

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