齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,您那个收入分录是对的。
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
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然后咱这个工资是甲方代替咱们支付的,是这样的。
老师我们开外经证预缴增值税代发出去的分录怎么做?还有本地项目代发劳务费怎么做?在我们代发劳务费,有俩笔劳务费退回了,在一起怎么做?比如给乙方代发劳务费,其中有几个人卡号不对退回。
你好对方代替支付,人工费是借工程施工人工费,成本贷其他应付款。然后是借其他应付款贷应收账款。
退回那个没看明白啥意思?
老师贷其他应付款不对吧?我们这是主营业务收入,发出去不是主营业务成本吗?如果用其他应付款,那成本是什么?
老师退回,就是代发劳务费其中有几个人卡号不对呀,你没仔细看我说的?
代付的记其他应付款 后面冲收入的应收 是二步 退回做支出相反分录 再发就行了
老师,你看我做的分录,应该是,收入分录,借银行存款,带主营业务收入,应交税费—简易计税;代发劳务费分录借主营业务成本,贷银行(这是本地项目没有预缴增值税代发劳务费只有劳务费工资表),比如代发出去100,其中有个人卡号错误,退回五元,应该分录是借银行存款,贷主营业务成本(负数),老师你再看看前面我说的,其他应付款是啥东西?那请问我们有主营业务收入,成本跑哪去了?你带回家了吗?
收入收到钱你分录对 退回是支出相反分录 借 银行,贷 成本
新新老师你累了,谢谢你,别再回复我了,谢谢!
你好 按后面回的为准 收入收到钱 你分录对 退回是支出相反分录 借 银行,贷 成本 成本用借方负数 也行
老师你试试借银行存款贷主营业务成本这个分录对不对,如果主营业务成本不是负数,我用的财务软件会不让保存。
如果你是财务软件,贷方不让取数,你就这样 借银行存款,借主营业务成本负数。 因为不同的软件,它取数规则不一样。,